职位描述

岗位职责
1. 负责公司及下属公司内部控制体系的建立、维护和评估,并指导、协调、督促各部门加强内部控制工作; 2. 负责组织公司内部控制手册的编制和修订工作; 3. 负责协调、组织公司内控制度和流程的制订与修订; 4. 负责组织对公司内部控制体系设计和执行的有效性进行评价,跟踪内部控制缺陷的整改落实情况,组织编制内控自我评价报告; 5. 负责组织公司内部控制法规及业务的培训工作; 6. 负责内部控制相关信息的收集、分析及运用; 7. 责协调与上级组织内部控制监管机构的业务关系; 8. 负责公司风险控制管理工作,建立并运用风险评估机制,发现重大管理缺陷和经营风险及时汇报、警示和督促整改; 9. 负责协调、组织外部专业审计单位对公司进行必要的内控审计; 10. 负责公司内部审计工作,制订和组织实施内部审计工作计划,提出审计工作建议并督促整改落实; 11. 负责协调公司与政府审计部门的业务关系; 12. 负责公司行政监察工作。对公司遵守有关法律法规和公司规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,组织调查违规违法行为,提出处理建议; 13. 负责对公司经营管理者依法经营管理、履行岗位职责及从事管理活动情况进行监督检查; 14. 负责对公司经营管理效率和效益情况进行监督检查,并提出改进建议。
任职要求
1. 会计、计算机、金融及相关专业大学及以上学历; 2. 在大中型企业从事过审计、财务、销售、采购、法律、内控等工作5年及以上,有大型外资公司或工程建筑公司内控工作经验者优先;熟悉企业内控工作流程; 3. 熟悉美国会计准则及中国财务准则及规范; 4. 良好的分析和沟通能力,勤勉敬业,具备良好的团队合作精神,积极主动,勤勉敬业; 5. 优秀的中英文口语和书面表达能力,包括专业技术和业务写作技巧; 6. 愿意配合出差。

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